Orden de Compra. Nº1464-1825-SE20 "MANTENCION CORRECTIVA AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE URGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-1825-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE URGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2813
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 93100
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION
PRIMERO SE DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO.
LUEGO PARA FACTURAR DEBE INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, CON SUS GUIONES LETRAS Y NUMEROS EN REFERENCIA, FOLIO O CAMPO 801 SE FACTURACION , LUEGO ENVIAR EN FORMATO XML EL DOCUMENTO A LA CASILLA DE DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM Y HACER LLEGAR FACTURA CON PRODUCTOS O A LOS EMAIL UNIDADABASTECIMIENTOHP@GMAIL.COM, FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe De Jesus
Razón Social Mant-Proser limida
R.U.T. 76.554.369-K
Sucursal Felipe De Jesus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados1Unidad no definidaREFACCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA SEGUN INFORME ADJUNTOMANTENCION CORRECTIVA AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE URGENCIA $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
Total Neto $ 490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.100
TOTAL OC $ 583.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.