Orden de Compra. Nº1464-1974-SE20 "FRUTAS Y VERDURAS HOSPITAL PARRAL SEPTIEMBRE 2020."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-1974-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2020
Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS HOSPITAL PARRAL SEPTIEMBRE 2020.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-7-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3046
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 56145
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VEGUITA
Razón Social HECTOR ROLANDO NUNEZ RUIZ
R.U.T. 10.667.190-7
Sucursal LA VEGUITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPARA FACTURACIÓN: PRIMERO DEBE DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, AL MOMENTO DE FACTURAR SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO 801, REFERENCIA O FOLIO,( SOLO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1464-XXXX-SE20) DESPUÉS DE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. Y HACER LLEGAR LA FACTURA A LA UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL FRUTAS Y VERDURAS HOSPITAL PARRAL SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO Nº 263 / 262 / 261 / 260 / 264 / 265 / 266 / 267. $ 295.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.500 $ 295.500
Total Neto $ 295.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.145
TOTAL OC $ 351.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.