Orden de Compra. Nº1464-2291-SE19 "Insumos Medicos 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-2291-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-95-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3122
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días por traspaso de remesa del ssmaule al Hospital de Parral.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 180386
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores4600UnidadCompresas Gasa 45 x 45 cms No Estéril con Cinta.019-04871 CNEA200 COMPRESA GASA NO ESTERIL TIRA AZUL 45CMX45CM PAQX200 - PRECIO OFERTADO POR UNIDAD - ENTREGA 48 HORAS - VER PRESENTACIÓN $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.400 $ 639.400
42131501
Pecheras para pacientes2500UnidadPecheras desechables Manga Largo color celeste.522-04891 PECHERA CON MANGAS BOLX10 CTNX100 - PRECIO OFERTADO POR UNIDAD - ENTREGA 48 HORAS - VER PRESENTACIÓN $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 949.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.386
TOTAL OC $ 1.129.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.