Orden de Compra. Nº1464-2298-CM18 "ADQUISICIÓN DE COLUMPIO VESTIBULADOR HOSPITAL DE PARRAL DICIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-2298-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLUMPIO VESTIBULADOR HOSPITAL DE PARRAL DICIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 11258
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Globo Rojo
Razón Social MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA
R.U.T. 76.077.432-4
Sucursal Globo Rojo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49241500
2239-17-lp14
 1 (1342614 )JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL GLOBO ROJO COLUMPIO VESTIBULADOR UNIDAD 1368852(1342614) JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL GLOBO ROJO COLUMPIO VESTIBULADOR UNIDAD; Código: 0; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3354 $ 55.900,00 $ 0,00 $ 3.354,00 $ 55.900 $ 59.254
Total Neto $ 59.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.258
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 70.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.