Orden de Compra. Nº1464-2302-CM18 "ARTÍCULOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL DICIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-2302-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL DICIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 96645
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas72 (1356945 )GUANTES VIRUTEX CREATIVA BANO Y LAVANDERÍA TALLA M UNIDAD 1383415(1356945) GUANTES VIRUTEX CREATIVA BANO Y LAVANDERÍA TALLA M UNIDAD; Código: Z418223; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.384 $ 129.384
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (996327 )TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200 1013370(996327) TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200; Código: Z421885; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (975162 )TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA NATURAL 250 HOJAS 990162(975162) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA NATURAL 250 HOJAS; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.320 $ 177.320
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl30 (27725 )CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 29762(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc ; Código: Z425174; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.540
0
2239-7-LP12
 40 (1355025 )BOLSA DE BASURA FACILITA PLÁSTICA FACILITA 100 UNIDADES 20 CM X 30 CM UNIDAD 1381425(1355025) BOLSA DE BASURA FACILITA PLÁSTICA FACILITA 100 UNIDADES 20 CM X 30 CM UNIDAD; Código: U387348; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.760 $ 24.760
Total Neto $ 516.404
Descuento $ 7.746
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.645
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 605.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.