Orden de Compra. Nº1464-2471-SE21 "SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACION GESTION DE ABASTECIMIENTO NOVIEMBRE 2021 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-2471-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACION GESTION DE ABASTECIMIENTO NOVIEMBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-38-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4091
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 9500
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIONPRIMERO SE DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO LUEGO PARA FACTURAR DEBE INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, CON SUS GUIONES LETRAS Y NUMEROS EN REFERENCIA, FOLIO O CAMPO 801 SEGUN SISTEMA DE FACTURACION   , LUEGO ENVIAR EN FORMATO XML EL DOCUMENTO A LA CASILLA DE DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM SIN COPIA A NINGUN OTRO EMAIL EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 LUEGO DE LA EMISION DE LA FACTURA Y HACER LLEGAR FACTURA CON A LOS EMAIL UNIDADABASTECIMIENTOHP@GMAIL.COM, FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCESIONARIA CLUB SOCIAL
Razón Social ANA MARIA VIVANCO CACERES
R.U.T. 8.132.264-3
Sucursal CONCESIONARIA CLUB SOCIAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias5Unidad no definidase solicita gestionar reserva para el dia 10 de Noviembre de 2021 por : Arriendo de salon para capacitacion de 4 funcionarios mas relator de la Unidad de Abastecimiento salón debe contar con proyector y notebook , además contar con servicio de alimentación Desayuno , Almuerzo y Coffe Break ; desde las 08:30 a 17:00 hrs . Menu debe ser el siguiente: Desayuno Nº2 a las 09:30 hrs - Café, té, Leche descremada, azúcar y endulzante, jugos naturales además se solicita endulzante 0% azúcar. - Sándwich Ave Pimentón - Galletas surtidas Almuerzo Nº 2 13:15 hrs - Entrada Palta Reina - Pollo c/crema Champiñón con Papas Duquesa - Ensaladas surtida de la época – Se solicitan Porciones individuales - Postre: Helado con frutas - Pan - Jugo o bebida normales y 0% azúcar. - Café, Té o Agua de hierbas además se solicita endulzante 0% azúcar. Break Tarde 15:30 hrs - Pastelería Fina - Coctel de frutas - Jugos naturales, bebidas normales y 0% azúcar.SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACION GESTION DE ABASTECIMIENTO NOVIEMBRE 2021 FACTURACIÓN DEBE SER ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO: finanzasparral@hospitaldeparral.cl. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 50.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.500
TOTAL OC $ 59.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.