Orden de Compra. Nº1464-336-SE21 "COMPRAS DE ARTICULOS DE ASEO MES DE FEBRERO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-336-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE ARTICULOS DE ASEO MES DE FEBRERO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-2-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 425
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 161007,14
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIONPRIMERO SE DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO LUEGO PARA FACTURAR DEBE INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, CON SUS GUIONES LETRAS Y NUMEROS EN REFERENCIA, FOLIO O CAMPO 801 SEGUN SISTEMA DE FACTURACION   , LUEGO ENVIAR EN FORMATO XML EL DOCUMENTO A LA CASILLA DE DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM SIN COPIA A NINGUN OTRO EMAIL EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 LUEGO DE LA EMISION DE LA FACTURA Y HACER LLEGAR FACTURA CON A LOS EMAIL UNIDADABASTECIMIENTOHP@GMAIL.COM, FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T. 89.842.300-K
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA 250 CC TIPO VIRGINIA LUSTRA MUEBLES CREMA 250 CC TIPO VIRGINIA $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadREPUESTO MOPA DE ALGODÓN TIPO AVION DE 90 CM REPUESTO MOPA DE ALGODÓN TIPO AVION DE 90 CM $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.550 $ 19.550
47131803
Desinfectantes domésticos88UnidadCLORO GEL TRADICIONAL 900 ML TIPO IGENIXCLORO GEL TRADICIONAL 900 ML TIPO IGENIX $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.096 $ 63.096
47131803
Desinfectantes domésticos200UnidadCLORO LIQUIDO 1 LITRO TIPO CLORINDA O CLOROXCLORO LIQUIDO 1 LITRO TIPO CLORINDA O CLOROX $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.600 $ 136.600
47121605
Limpiadores de suelo20UnidadREPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDA 60 CMSREPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDA 60 CMS $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.160 $ 30.160
53131626
Limpiador higiénico para las manos2UnidadJABON LIQUIDO 5 LITRO TIPO ELITEJABON LIQUIDO 5 LITRO TIPO ELITE $ 4.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.996 $ 9.996
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLIMPIADOR CREMA MULTIUSO 750 TIPO CIF LIMPIADOR CREMA MULTIUSO 750 TIPO CIF $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47121605
Limpiadores de suelo6UnidadESCOBILLON PLASTICO ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.974 $ 4.974
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadKIT DE MOPA DE MICROFIBRA HUMEDA COMPLETA 60 CMS CON BASE Y MANGO DE ALUMINIO KIT DE MOPA DE MICROFIBRA HUMEDA COMPLETA 60 CMS CON BASE Y MANGO DE ALUMINIO $ 7.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.260 $ 74.260
47121605
Limpiadores de suelo1UnidadESCOBILLON MUNICIPAL ESCOBILLON MUNICIPAL $ 2.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.164 $ 2.164
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 ML NORMAL DEL TIPO LYSOFOR O SIMILARDESINFECTANTE AEROSOL 360 ML NORMAL DEL TIPO LYSOFOR O SIMILAR $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.020 $ 121.020
10191509
Insecticidas4UnidadINSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑA 360 CC TIPO RAIDINSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑA 360 CC TIPO RAID $ 2.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.648 $ 11.648
10191509
Insecticidas8UnidadINSECTICIDA CASA Y JARDIN 360 CC TIPO RAID INSECTICIDA CASA Y JARDIN 360 CC TIPO RAID $ 2.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.368 $ 20.368
47131603
Esponjas15PaqueteESPONJA PLASTICA MULTIUSO LISA TIPO VIRUTEX PAQUETE DE 4 UNIDADES ESPONJA PLASTICA MULTIUSO LISA TIPO VIRUTEX PAQUETE DE 4 UNIDADES $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
47121701
Bolsas de basura220RolloBOLSA POLIETILENO NEGRA 70 X 90 CM ROLLO DE 10 BOLSAS BOLSA POLIETILENO NEGRA 70 X 90 CM ROLLO DE 10 BOLSAS $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.060 $ 104.060
47121701
Bolsas de basura280RolloBOLSA POLIETILENO NEGRA 80 X 110 CM ROLLO DE 10 BOLSASBOLSA POLIETILENO NEGRA 80 X 110 CM ROLLO DE 10 BOLSAS $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200
Total Neto $ 847.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.007
TOTAL OC $ 1.008.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.