Orden de Compra. Nº
1464-336-SE21
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COMPRAS DE ARTICULOS DE ASEO MES DE FEBRERO 2021
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1464-336-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-02-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRAS DE ARTICULOS DE ASEO MES DE FEBRERO 2021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1464-2-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Parral
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T.
61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 425
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T.
61.606.918-7
Dirección de Facturación
Anibal Pinto Nº 1255
Comuna
Parral
Impuesto
161007,14
Dirección de Envío de la Factura
Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FACTURACION
PRIMERO SE DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO LUEGO PARA FACTURAR DEBE INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, CON SUS GUIONES LETRAS Y NUMEROS EN REFERENCIA, FOLIO O CAMPO 801 SEGUN SISTEMA DE FACTURACION , LUEGO ENVIAR EN FORMATO XML EL DOCUMENTO A LA CASILLA DE DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM SIN COPIA A NINGUN OTRO EMAIL EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 LUEGO DE LA EMISION DE LA FACTURA Y HACER LLEGAR FACTURA CON A LOS EMAIL UNIDADABASTECIMIENTOHP@GMAIL.COM, FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Razón Social
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T.
89.842.300-K
Sucursal
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
LUSTRA MUEBLES CREMA 250 CC TIPO VIRGINIA
LUSTRA MUEBLES CREMA 250 CC TIPO VIRGINIA
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.430
$ 2.430
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
REPUESTO MOPA DE ALGODÓN TIPO AVION DE 90 CM
REPUESTO MOPA DE ALGODÓN TIPO AVION DE 90 CM
$ 1.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.550
$ 19.550
47131803
Desinfectantes domésticos
88
Unidad
CLORO GEL TRADICIONAL 900 ML TIPO IGENIX
CLORO GEL TRADICIONAL 900 ML TIPO IGENIX
$ 717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.096
$ 63.096
47131803
Desinfectantes domésticos
200
Unidad
CLORO LIQUIDO 1 LITRO TIPO CLORINDA O CLOROX
CLORO LIQUIDO 1 LITRO TIPO CLORINDA O CLOROX
$ 683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.600
$ 136.600
47121605
Limpiadores de suelo
20
Unidad
REPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDA 60 CMS
REPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDA 60 CMS
$ 1.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.160
$ 30.160
53131626
Limpiador higiénico para las manos
2
Unidad
JABON LIQUIDO 5 LITRO TIPO ELITE
JABON LIQUIDO 5 LITRO TIPO ELITE
$ 4.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.996
$ 9.996
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
LIMPIADOR CREMA MULTIUSO 750 TIPO CIF
LIMPIADOR CREMA MULTIUSO 750 TIPO CIF
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
47121605
Limpiadores de suelo
6
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO
ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX
$ 829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.974
$ 4.974
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
KIT DE MOPA DE MICROFIBRA HUMEDA COMPLETA 60 CMS CON BASE Y MANGO DE ALUMINIO
KIT DE MOPA DE MICROFIBRA HUMEDA COMPLETA 60 CMS CON BASE Y MANGO DE ALUMINIO
$ 7.426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.260
$ 74.260
47121605
Limpiadores de suelo
1
Unidad
ESCOBILLON MUNICIPAL
ESCOBILLON MUNICIPAL
$ 2.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.164
$ 2.164
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL 360 ML NORMAL DEL TIPO LYSOFOR O SIMILAR
DESINFECTANTE AEROSOL 360 ML NORMAL DEL TIPO LYSOFOR O SIMILAR
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.020
$ 121.020
10191509
Insecticidas
4
Unidad
INSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑA 360 CC TIPO RAID
INSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑA 360 CC TIPO RAID
$ 2.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.648
$ 11.648
10191509
Insecticidas
8
Unidad
INSECTICIDA CASA Y JARDIN 360 CC TIPO RAID
INSECTICIDA CASA Y JARDIN 360 CC TIPO RAID
$ 2.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.368
$ 20.368
47131603
Esponjas
15
Paquete
ESPONJA PLASTICA MULTIUSO LISA TIPO VIRUTEX PAQUETE DE 4 UNIDADES
ESPONJA PLASTICA MULTIUSO LISA TIPO VIRUTEX PAQUETE DE 4 UNIDADES
$ 512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.680
$ 7.680
47121701
Bolsas de basura
220
Rollo
BOLSA POLIETILENO NEGRA 70 X 90 CM ROLLO DE 10 BOLSAS
BOLSA POLIETILENO NEGRA 70 X 90 CM ROLLO DE 10 BOLSAS
$ 473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.060
$ 104.060
47121701
Bolsas de basura
280
Rollo
BOLSA POLIETILENO NEGRA 80 X 110 CM ROLLO DE 10 BOLSAS
BOLSA POLIETILENO NEGRA 80 X 110 CM ROLLO DE 10 BOLSAS
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.200
$ 214.200
Total Neto
$ 847.406
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 161.007
TOTAL OC
$ 1.008.413
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.