Orden de Compra. Nº1464-346-SE25 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA HOSPITAL DE PARRAL MARZO 2025."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-346-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA HOSPITAL DE PARRAL MARZO 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-25-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 757
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255
Comuna Parral
Impuesto 44722,2
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas60Unidad040701010321 -REPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDA 60 CMS AZUL O VERDEREPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDA 60 CMS AZUL $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza10Unidad040701020028 -PAD NEGRO 17 ABRILLANTADORAPAD NEGRO 17 ABRILLANTADORA $ 4.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.380 $ 44.380
47131603
Esponjas20Unidad040701080011 -PAÑO ESPONJA ABSORVENTE TIPO SPONGYPAÑO ESPONJA ABSORVENTE TIPO SPONGY $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131618
Mopas húmedas10Unidad040701080016 -TRAPERO SIMPLE 50 X 70 CM CON OJALTRAPERO SIMPLE 50 X 70 CM CON OJAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 235.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.722
TOTAL OC $ 280.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.