Orden de Compra. Nº1464-367-SE21 "PELÍCULAS RX PARA SERVICIO DE IMAGENEOLOGIA FEBRERO 2021 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-367-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2021
Nombre de la Orden de Compra PELÍCULAS RX PARA SERVICIO DE IMAGENEOLOGIA FEBRERO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-85-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 514
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 122094
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOVISION LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS L
R.U.T. 77.124.690-7
Sucursal BIOVISION LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42201810
Película o cartuchos radiográficos médicos para uso general10UnidadPelícula Radiológica seca térmica 10X12 PULGADASPeliculas AGFA tipo DT-2 y DT-2 mammo con impresora Drystar 5302 en Comodato $ 64.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.600 $ 642.600
Total Neto $ 642.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.094
TOTAL OC $ 764.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.