|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1464-375-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE BOTELLONES AGUA PURIFICADA PARA HOSPITAL PARRAL MARZO 2017 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1464-127-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
|
|
R.U.T. |
61.606.918-7 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto Nº 1255 |
|
Comuna |
Parral
|
|
Impuesto |
29127 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto Nº 1255 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Las Vertientes Limitada |
|
Razón Social |
LAS VERTIENTES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.318.760-6 |
|
Sucursal |
Las Vertientes Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 70 | Unidad | CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. | Suministro de agua purificada en botellones de policarbonato |
$ 2.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 153.300
|
$ 153.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 153.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.127
|
|
$ 182.427
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.