Orden de Compra. Nº1464-4-SE20 "COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES HOSPITAL DE PARRAL ENERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-4-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES HOSPITAL DE PARRAL ENERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-89-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 4384,63
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
R.U.T. 96.784.540-k
Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102706
Uniformes de seguridad12Unidad no definidaTERMINAL PVC SOL / HE 20*1/2"MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296 $ 1.296
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Uniformes de seguridad4Unidad no definidaTEFLON MAESTRO 3/4"041704003 TAUMMMATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.516 $ 3.516
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Uniformes de seguridad2Unidad no definidaAGUJA SACO 6"MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 1.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.342 $ 2.342
53102706
Uniformes de seguridad12Unidad no definidaBUJE PVC CORTO 25*20 MMMATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648 $ 648
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Uniformes de seguridad12Unidad no definidaCODO PVC HIDR 20 MMMATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296 $ 1.296
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Uniformes de seguridad4Unidad no definidaSILICONA BLANCA 280CC ECON 8911000035 BAÑO COCINAMATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160
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Uniformes de seguridad6Unidad no definidaTERMINAL PVC HID. SOL/HI 32*1"MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
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Uniformes de seguridad12Unidad no definidaPVC CORTO32*25MMMATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972 $ 972
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Uniformes de seguridad6Unidad no definidaTERMINAL PVC SOL /HE32*1MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104 $ 1.104
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Uniformes de seguridad1UnidadCOMPRA DE BOBINA PLASTICA 6"MATERIALES PARA SERVICIO DE OPERACIONES $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983 $ 2.983
Total Neto $ 23.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.385
TOTAL OC $ 27.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.