Orden de Compra. Nº1464-424-CC24 "Compra coordinada de arriendo de impresoras item impresiones blanco y negro Mes de Febrero 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-424-CC24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra coordinada de arriendo de impresoras item impresiones blanco y negro Mes de Febrero 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 1255, PARRAL, ACCESO ORIENTE PORTON
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 676
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 73,431143
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACT S.A.
Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
R.U.T. 96.609.940-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACT S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales52870Unidad no definidaCompra coordinada de arriendo de impresoras item impresiones blanco y negro Licitacion 1122317-23-LR22, Orden de compra corresponde a costo variable . Valor del dolar del dia de envio de Orden de compra dia 05 de Marzo de 2024 $971.92; valor por impresion neto USD 0.00731.- Compra coordinada de arriendo de impresoras item impresiones blanco y negro US$ 0,01 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 528,70 US$ 386,48
Total Neto US$ 386,48
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 73,43
TOTAL OC US$ 459,91


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.