|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1464-560-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
03-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Frutas y verduras, junio 2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1464-156-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
|
|
R.U.T. |
61.606.918-7 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto Nº 1255 |
|
Comuna |
Parral
|
|
Impuesto |
19152 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto Nº 1255 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-06-2011 |
|
|
|
Proveedor |
LA VEGUITA |
|
Razón Social |
HECTOR ROLANDO NUNEZ RUIZ
|
|
R.U.T. |
10.667.190-7 |
|
Sucursal |
LA VEGUITA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | Frutas y verduras segun guias 4698, 4703, 4708, 4713, corresponde a contrato suministro 1464-156-l109. | Frutas y verduras segun guias 4698, 4703, 4708, 4713, corresponde a contrato suministro 1464-156-l109. |
$ 100.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.800
|
$ 100.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.152
|
|
$ 119.952
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.