Orden de Compra. Nº1464-574-OC07 "Articulos de aseo Mayo 07 // 1464-134-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Parral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-574-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo Mayo 07 // 1464-134-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Enviar URGENTE con copia de orden de compra
Proveniente de Licitación 1464-134-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social Hospital Parral
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Parral
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna -1
Impuesto 15971,78
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
83654SA |LIMPIADOR PISO 900 CC POETT30Botella83654SA |LIMPIADOR PISO 900 CC POETTLimpiador liquido para pisos POETT o similar (bot. 900 ml) $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.820 $ 20.820
47131602
16575 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN SUPERIOR25Unidad16575 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN SUPERIORTraperos tela con ojal (Virutex o similar) $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.875 $ 12.875
47131801
83949 |VIRUTILLA P/PISO N§4 VIRUTEX MEDIANA12Unidad83949 |VIRUTILLA P/PISO N§4 VIRUTEX MEDIANAVirutilla para pisos Nº 4 $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.788 $ 1.788
47131603
12438 |ESPONJA OLLA ACERO VIRUTEX15Unidad12438 |ESPONJA OLLA ACERO VIRUTEXEsponjas con abrasivo p/ lavar ollas $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305 $ 1.305
47121701
81140 |BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UND. SUPERIOR60Paquete81140 |BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UND. SUPERIORBolsa de basura negra 80 x 110 cms. (SUPERIOR o similar calidad) pte. x 10 bolsas $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.880 $ 38.880
10191509
87202 |INSECTICIDA AEROSOL RAID TODO INSECTO6Frasco87202 |INSECTICIDA AEROSOL RAID TODO INSECTOInsecticida aerosol Todo insecto $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.394 $ 8.394
Total Neto $ 84.062
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.972
TOTAL OC $ 100.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.