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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1464-718-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Frutas y Verduras Julio 2009 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1464-31-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Parral |
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Razón Social |
Hospital Parral
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R.U.T. |
61.606.918-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Parral
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R.U.T. |
61.606.918-7 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto Nº 1255 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
112709,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto Nº 1255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-07-2009 |
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Proveedor |
LA VEGUITA |
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Razón Social |
Hector Rolando Nuñez Ruiz
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R.U.T. |
10.667.190-7 |
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Sucursal |
LA VEGUITA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Paquete | Frutas y Verduras Frescas Mes de Junio según Guia despacho, N" 4098, 4099 , 4101 , 4103 , 4106 , 4107 , 4109 , 4110.- | Frutas y Verduras Frescas Mes de Junio según Guia despacho, N" 4098, 4099 , 4101 , 4103 , 4106 , 4107 , 4109 , 4110.- |
$ 593.206,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 593.206
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$ 593.206
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Total Neto
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$ 593.206
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.709
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$ 705.915
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.