Orden de Compra. Nº1464-759-AG26 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL MAYO 2026."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-759-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL MAYO 2026.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1673
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
Comuna Parral
Impuesto 227536,4
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERKOTAL
Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA
R.U.T. 76.468.098-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERKOTAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas40UnidadCERA CREMA ROJA 340 ML DOYPACK, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160
47131502
Paños de limpieza120UnidadMOPA MICROFIBRA HUMEDA 60 CMS LARGO, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.   $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.240 $ 402.240
31191506
Discos abrasivos30UnidadPAD PARA ABRILLANTADORA COLOR NEGRO 17", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 4.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.640 $ 137.640
31191506
Discos abrasivos50UnidadPAD PARA ABRILLANTADORA COLOR NEGRO 17", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 4.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.400 $ 229.400
46181504
Guantes protectores120UnidadGUANTES TIPO BAÑO Y LAVANDERIA 42CMS DE LARGO, GUANTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, INTERIOR DE ALGODON PARA ABSORVER TRANSPIRACION, EMPUÑADURA AJUSTADA PARA EVITAR EL INGRESO DE LIQUIDOS DURANTE SU USO, TEXTURA ANTIDESLIZANTE EN PALMA, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.120 $ 372.120
Total Neto $ 1.197.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.536
TOTAL OC $ 1.425.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.