Orden de Compra. Nº1464-77-SE19 "Insumos Medicos Enero 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-77-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos Enero 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días por traspaso de remesa del ssmaule al Hospital de Parral.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 60230
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAMEDICAL SpA
Razón Social MEGAMEDICAL SPA
R.U.T. 76.888.064-6
Sucursal MEGAMEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos10CajaGuantes Estéril Nº 6 Cotizar Cajas x 50 y Vencimiento mínimo 18/24 mesesGU-SUR60-4C-TG Guantes Quirurgicos 6.0 Nipro Cja x 50 U. DESPACHO: 24 HORAS HÁBILES. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN: 100.000 NETO $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
42311506
Vendas o apósitos compresores30RolloGasa Hidrofila 36 x 100 yardas.GA-CJ1004 Rollo de Gasa 36 x 100 YRS 20x24 hilos Nipro Rollo DESPACHO: 24 HORAS HÁBILES. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN: 100.000 NETO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 317.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.230
TOTAL OC $ 377.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.