Orden de Compra. Nº1464-809-SE24 "suministro de articulos de aseo mayo 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-809-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra suministro de articulos de aseo mayo 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-25-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1579
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 33209,34
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas38Unidad040701010321 -REPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDA 60 CMS AZUL O VERDEREPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDA 60 CMS AZUL $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.620 $ 113.620
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza7Unidad040701020028 -PAD NEGRO 17 ABRILLANTADORAPAD NEGRO 17 ABRILLANTADORA $ 4.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.066 $ 31.066
47131603
Esponjas20Unidad040701080011 -PAÑO ESPONJA ABSORVENTE TIPO SPONGYPAÑO ESPONJA ABSORVENTE TIPO SPONGY $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131618
Mopas húmedas25Unidad040701080016 -TRAPERO SIMPLE 50 X 70 CM CON OJALTRAPERO SIMPLE 50 X 70 CM CON OJAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131617
Mopas de polvo4Unidad040701010212 -REPUESTO MOPA SECA 60 CMS AZUL O VERDEREPUESTO MOPA SECA 60 CMS $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 174.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.209
TOTAL OC $ 207.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.