Orden de Compra. Nº1464-810-SE24 "suministro de articulos de aseo mayo 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-810-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra suministro de articulos de aseo mayo 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-25-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1580
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 49221,4
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETMAR FERRETERIA INDUSTRIAL LIMITADA
Razón Social FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA
R.U.T. 77.077.639-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETMAR FERRETERIA INDUSTRIAL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico131Paquete040701000038 -BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 15 X 25 CM DE 0.02 MICRASBOLSA POLIETILENO TRANSP. 15 X 25 CM DE 0.02 MICRAS - 100 UNIDADES $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.560 $ 99.560
14111704
Papel higiénico20Paquete040701030010 -PAPEL HIGIENICO 50 MT DE UNA HOJA SEMEJANTE O SUPERIOR A CONFORTPAPEL HIG. MARCA CONFORT 50 MTS. UNA HOJA PACK 4 ROLLOS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables110Par040701070016-GUANTE CREATIVA BAÑO Y LAVANDERIA LARGO SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXPAR GUANTE BANO Y LAVANDERIA LARGO VIRUTEX $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
Total Neto $ 259.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.221
TOTAL OC $ 308.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.