Orden de Compra. Nº1464-8378-SE25 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL DICIEMBRE 2025."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-8378-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL DICIEMBRE 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-42-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4262
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255
Comuna Parral
Impuesto 77486,56
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
R.U.T. 78.658.190-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general80UnidadLAVALOZAS LIQUIDO 750 ML 1. Lavalozas liquido concentrado 2. 750 ML 3. Con formula desengrasante 4. Poder de 100 limones 5. Aroma a limón 6. Vida útil de 24 meses LAVALOZA AROMA LIMON IMPEKE 1UN X 750CC COD.1002099 $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.640 $ 78.640
47131803
Desinfectantes domésticos216UnidadDESINFECTANTE AEROSOL BATERICIDA 1. Desinfectante de ambiente y superficie 2. En aerosol 3. 360 CC 4. Debe eliminar el 99.9% de virus 5. Presentación lata DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX TRADICIONAL 1UN X 360CC COD.1001655 $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.184 $ 329.184
Total Neto $ 407.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.487
TOTAL OC $ 485.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.