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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1464-845-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION CABLE DE PODER, SERVICIO MQ/ CIRUGIA, HOSPITAL DE PARRAL 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
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R.U.T. |
61.606.918-7 |
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Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO 1255 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
6270 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO 1255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2026 |
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Proveedor |
INFLABOOM |
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Razón Social |
DIMARTEX SPA
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R.U.T. |
78.280.303-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INFLABOOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121629
| Cable de alimentación | 10 | Unidad | ADQUISICION DE CABLE DE PODER NORMAL 220V 10A, CON CONECTOR TIPO S (CHILENO) A IEC C13, DE 3 X 1,0MM, COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE DISPOSITIVOS DE OFICINA Y ELECTRONICOS, REVESTIMIENTO DE PVC FLEXIBLE, LARGO 1.5 MTS, SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA, PROVEEDOR DEBE INCLUIR IMAGEN EN SU COTIZACION, OFERTA DEBE INCLUIR VALOR DE ENVIO. | |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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Total Neto
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$ 33.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.270
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$ 39.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.