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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1464-853-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONER PARA IMPRESORAS HOSPITAL PARRAL MAYO 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1464-36-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
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R.U.T. |
61.606.918-7 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto Nº 1255 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
159486 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto Nº 1255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kropsys |
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Razón Social |
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
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R.U.T. |
76.095.533-7 |
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Sucursal |
Kropsys |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201537
| Servidores de impresora | 60 | Unidad | SE REQUIERE IMPRESORAS LÁSER EN COMODATO, INDICAR VALOR UNITARIO NETO DE TONER. | Impresora Laser Canon, despacho de toner AMPM durante el dia |
$ 13.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 839.400
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$ 839.400
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Total Neto
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$ 839.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.486
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$ 998.886
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.