Orden de Compra. Nº1464-904-SE24 "Insumos Médicos 2024 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-904-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-37-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1565
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 81019,8
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDOIRA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDOIRA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos10UnidadPapel Parafilm, vencimiento 18/24 meses.PARAFILM ROLLO 10 CM x 38 MTS lote pm996 vencimiento 10-10-2028 $ 21.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.420 $ 216.420
24111502
Bolsas de papel15000UnidadBolsas de Papel 1 Kilo Color Blanco, para envasar medicamentos.BOLSA PAPEL 1 KG BLANCO Lote 28022024 vencimiento 07-02-2029 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 426.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.020
TOTAL OC $ 507.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.