Orden de Compra. Nº1464-927-SE20 "ARTÍCULOS DE FERRETERÍA HOSPITAL DE PARRAL ABRIL 2020."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-927-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA HOSPITAL DE PARRAL ABRIL 2020.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-89-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1360
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255
Comuna Parral
Impuesto 47564,03
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
R.U.T. 96.784.540-k
Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000159 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000159 $ 91.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500
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Grapas de ferretería1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000158ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000158 $ 128.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.957 $ 128.957
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Grapas de ferretería1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000156ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000156 $ 29.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
Total Neto $ 250.337
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.564
TOTAL OC $ 297.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.