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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1465-217-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PELLET MES DE JUNIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO
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R.U.T. |
61.606.907-1 |
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Dirección de Facturación |
A. Prat N°30 |
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Comuna |
Teno
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Impuesto |
149910 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. Prat N°30 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2026 |
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Proveedor |
EC FERRETERIA TALCA SPA |
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Razón Social |
EC FERRETERIA TALCA SPA
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R.U.T. |
77.496.905-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EC FERRETERIA TALCA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 200 | Saco | Se requiere 200 sacos de pellet de 18 kilos requisito excluyente descarga en bodega del recinto y se debe ajustar a referencia técnica requerida adjuntar cotización ficha técnica e imagen del producto ofertado | Se requiere 200 sacos de pellet de 18 kilos requisito excluyente descarga en bodega del recinto y se debe ajustar a referencia técnica requerida adjuntar cotización ficha técnica e imagen del producto ofertado |
$ 3.945,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 789.000
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$ 789.000
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Total Neto
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$ 789.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.910
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$ 938.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.