Orden de Compra. Nº1465-218-CC26 "CC Arriendo de Impresoras ByN CV Cuota 35/36"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1465-218-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CC Arriendo de Impresoras ByN CV Cuota 35/36
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Teno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 30
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 674 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Facturación A. Prat N°30
Comuna Teno
Impuesto 22,6233
Dirección de Envío de la Factura A. Prat N°30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACT S.A.
Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
R.U.T. 96.609.940-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACT S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaCompra Coordinada de Arriendo de impresoras (6 unidades) Costos Variable según detalle cuota 35/36. Se solicita facturar con el mismo valor dolar al día de emisión que es remitido en orden de compra. ($890.64 valor indicado banco Central dia 01-06-2026).CUOTA COSTO VARIABLE N°35/36 US$ 141,69 ($ 126195 Fecha: 01-06-2026) US$ 119,07 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 119,07 US$ 119,07
Total Neto US$ 119,07
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 22,62
TOTAL OC US$ 141,69


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.