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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1465-271-CC23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CC Arriendo de Impresoras ByN 2 Bandejas - |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-23-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO
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R.U.T. |
61.606.907-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 30 |
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Comuna |
Teno
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Impuesto |
459,772488 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 30 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2023 |
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Proveedor |
ACT S.A. |
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Razón Social |
IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
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R.U.T. |
96.609.940-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ACT S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 6 | Unidad no definida | Compra Coordinada de Arriendo de impresoras (6 unidades) Costos fijos segun contrato adjunto.
(Orden de compra por Costo fijo unitario mensual por equipo: ($33,6091 + IVA x 6 equipos), y por 12 meses)
El costo fijo variable del convenio debera ser facturado mensualmente previo envio orden de compra. | |
US$ 403,31
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 2.419,86
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US$ 2.419,86
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Total Neto
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US$ 2.419,86
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 459,77
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US$ 2.879,63
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.