|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1465-537-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Tecnico en Alimentacion Hospital de Teno |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1465-21-R117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Teno |
|
Razón Social |
Hospital Teno
|
|
R.U.T. |
61.606.907-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
A. Prat S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Teno
|
|
R.U.T. |
61.606.907-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 30 |
|
Comuna |
Teno
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 30 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-08-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Claudia |
|
Razón Social |
CLAUDIA DIAZ
|
|
R.U.T. |
11.762.068-9 |
|
Sucursal |
Claudia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111707
| Personal técnico | 1 | Unidad | Tecnico en alimentación para el hospital de Teno
coordinacion con Srta. Laura Barros , jefe de central de alimentacion. | EXPERIENCIA Y COCIMIENTO DEL CARGO, RESPONSABLE, DISPONIBILIDAD DE TURNOS, COMPROMETIDA, CAPAZ DE TRABAJAR EN EQUIPO |
$ 350.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 350.000
|
$ 350.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 350.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 350.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.