Orden de Compra. Nº1465-674-SE09 "COMPRA AGUJAS MULTIPLE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Teno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1465-674-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGUJAS MULTIPLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Teno
Razón Social Hospital Teno
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Teno
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30
Comuna Teno
Impuesto 15143
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas10CajaAGUJA MULTIPLE VACUETTE 21G X 1 CJ X 100AGUJA MULTIPLE VACUETTE 21G X 1 CJ X 100 $ 7.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.700 $ 79.700
Total Neto $ 79.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.143
TOTAL OC $ 94.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.