Orden de Compra. Nº1465-702-CM11 "MATERIALES OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Teno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1465-702-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Teno
Razón Social Hospital Teno
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Teno
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30
Comuna Teno
Impuesto 446,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112501
Cartones acanalados ranurados10 (734734) CARTON EDIPAC FORRADO 290-295 gr 77x110 BLANCO REVERSO CAFÉ UNIDAD 734734(734734) CARTON EDIPAC FORRADO 290-295 gr 77x110 BLANCO REVERSO CAFÉ UNIDAD; Código: 99066;Región : VII $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
Total Neto $ 2.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 446
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.