|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1465-71-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LABORATORIO ( COMPRA FRASCOS ORINA ) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1465-41-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Teno |
|
Razón Social |
Hospital Teno
|
|
R.U.T. |
61.606.907-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
A. Prat S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Teno
|
|
R.U.T. |
61.606.907-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 30 |
|
Comuna |
Teno
|
|
Impuesto |
12730 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 30 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
|
Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
|
|
R.U.T. |
59.077.290-9 |
|
Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104112
| Contenedores de recogida de orina | 1000 | Unidad no definida | FRASCO ORINA 60 ML ESTERIL CON TAPA ROJA,DOBLE ROSCA CAJA X 500 | |
$ 67,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.000
|
$ 67.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 67.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.730
|
|
$ 79.730
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.