Orden de Compra. Nº1465-875-CM16 "Economato (Compra Insumos)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Teno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1465-875-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Economato (Compra Insumos)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Teno
Razón Social Hospital Teno
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Teno
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30
Comuna Teno
Impuesto 2510,28
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social Libreria Atlantik Limitada
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina2 (1007495) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA UNIDAD 1025495(1007495) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA METALICA UNIDAD; Código: 05019060;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544 $ 1.544
14111606
2239-4-LP14
Papel artístico o papel Kraft4 (1007497) PAPEL MANUAL TORRE IMAGIA PAPEL GAMUZINA UNIDAD 1025497(1007497) PAPEL MANUAL TORRE IMAGIA PAPEL GAMUZINA UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva4 (1109285) GOMA EVA ATLANTIK RELIEVE 20X30 CM 5 UNIDADES 1129285(1109285) GOMA EVA ATLANTIK RELIEVE 20X30 CM 5 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108 $ 3.108
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora6 (1226779) PAPEL DE COLORES TORRE ENTRETENIDO 9 PLIEGOS/18 DISENOS UNIDAD 1252821(1226779) PAPEL DE COLORES TORRE ENTRETENIDO 9 PLIEGOS/18 DISENOS UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
Total Neto $ 13.212
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.510
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 15.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.