Orden de Compra. Nº1465-905-CM13 "COMPRA TONER"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Teno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1465-905-CM13
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Teno
Razón Social Hospital Teno
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Unidad de Compra A. Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Hospital Teno
R.U.T. 61.606.907-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30
Comuna Teno
Impuesto 64,7064
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-23-LP09
Tóner5 (709419) TONER HP TONER HP CE285A NEGRO UNIDAD 709420(709419) TONER HP TONER HP CE285A NEGRO UNIDAD; Código: HP04516;Región : VII US$ 68,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 344,00 US$ 344,00
Total Neto US$ 344,00
Descuento US$ 3,44
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 64,71
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 405,27


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.