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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1465-931-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD MANTENCION AMBULANCIA HPWS-47 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO
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R.U.T. |
61.606.907-1 |
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Dirección de Facturación |
A. Prat N°30 |
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Comuna |
Teno
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Impuesto |
173384,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. Prat N°30 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-12-2021 |
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Proveedor |
KAUFMANN S.A. CURICO |
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Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Sucursal |
KAUFMANN S.A. CURICO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA:
REFRIGERACION DEL MOTOR
EQUIPO ELECTRICO
MANTENIMIENTO
PIEZAS ADOSADAS AL VEHICULO
CONTROL INICIAL
CONTROL FINAL
PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE COMPROBA
FACTURACION DICIEMBRE 2021
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$ 409.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 409.050
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$ 409.050
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | REPUESTOS :
REMAN: BOMBA DE LIQUIDO REFR.
JUNTA METALICA
T1N VISCOSTATICO CON ASPA VENTILADOR | |
$ 439.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 439.750
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$ 439.750
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | LUBRICANTES: KRYNEX K6 ULTRA 50% | |
$ 48.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.750
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$ 48.750
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | MATERIALES | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 912.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 173.384
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$ 1.085.934
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.