Orden de Compra. Nº1467-14-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1467-1-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1467-14-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1467-1-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1467-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ
R.U.T. 60.511.071-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 46
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ
R.U.T. 60.511.071-1
Dirección de Facturación Carmen N° 560
Comuna Curicó
Impuesto 20228140,05
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor israelroa
Razón Social ISRAEL ANDRÉS ROA ANTILEF
R.U.T. 10.940.331-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal israelroa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101710
Fuentes de agua potable1Unidad8736.090 litros domiciliaros x $9 x litro IVA incluido 130.000 litros Posta x $7 x litro IVA incluidoDistribución de agua potable mediante camiones aljibes para la comuna de Teno periodo abril sep 2024 $ 66.835.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.835.975 $ 66.835.975
48101710
Fuentes de agua potable1Unidad2.719.650 litros domiciliarios x $9.5 por litro IVA Incluido 303.750 litros Posta y Escuela el Parron x $7 por litro IVA incluidoDistribución de agua potable mediante camiones aljibes para la comuna de Rauco periodo abril sep 2024 $ 23.498.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.498.256 $ 23.498.256
48101710
Fuentes de agua potable1Unidad2.132.700 litros domiciliario x $9 por litro IVA incluidoDistribución de agua potable mediante camiones aljibes para la comuna de Molina periodo abril sep 2024 COMUNA MOLINA $ 16.129.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.129.664 $ 16.129.664
Total Neto $ 106.463.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.228.140
TOTAL OC $ 126.692.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.