Orden de Compra. Nº1467-9-SE26 "arriendo multifuncionales"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1467-9-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra arriendo multifuncionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ
R.U.T. 60.511.071-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 30
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ
R.U.T. 60.511.071-1
Dirección de Facturación Carmen N° 560
Comuna Curicó
Impuesto 128312,32
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnosop
Razón Social COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA
R.U.T. 76.754.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnosop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Unidad no definida$28.000 costo fijo mensual por equipo + $10 por impresión 7 meses x 28.000 x 2 equipos = $ 392.000 equipo 2271: 8.328 impresiones x $10= $ 83.280 equipo 2272: 20.048 impresiones x $10=$ 200.048arriendo 2 fotocopiadoras meses septiembre 25 a marzo 26, proveniente compra agil 1467-6-ag25 $28.000 costo fijo mensual por equipo + $10 por impresión $ 675.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.328 $ 675.328
Total Neto $ 675.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.312
TOTAL OC $ 803.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.