Orden de Compra. Nº1469-1043-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-971-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-1043-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-971-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCJ200001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca
Comuna Talca
Impuesto 86671,92
Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Vavilu Limitada
Razón Social COMERCIALIZADORA VAVILU LIMITADA
R.U.T. 78.065.241-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Vavilu Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2Unidad  $ 7.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
50201706
Café3UnidadPilas  $ 10.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.141 $ 30.141
50201706
Café3UnidadPilas  $ 10.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.141 $ 30.141
50201706
Café4UnidadAzúcar  $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
50201706
Café3Unidadcafé instantáneo  $ 21.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.379 $ 65.379
50201706
Café30UnidadToalla papel  $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.620 $ 43.620
50201706
Café3Unidad  $ 3.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.003 $ 9.003
50201706
Café30UnidadGalleta mantequilla  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020
50201706
Café30UnidadGalleta chip chocolate  $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.020 $ 40.020
50201706
Café4UnidadCafé grano  $ 6.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.732 $ 26.732
50201706
Café4UnidadDesinfectante aerosol  $ 6.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.512 $ 26.512
50201706
Café3UnidadLavaloza  $ 3.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.324 $ 9.324
50201706
Café2UnidadDesodorante ambiental eléctrico  $ 14.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.324 $ 28.324
50201706
Café4UnidadInsecticida  $ 6.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.532 $ 26.532
50201706
Café4UnidadEndulzante  $ 3.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
50201706
Café3UnidadCrema limpiadora  $ 2.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.162 $ 6.162
50201706
Café2UnidadTé hierbas  $ 7.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.104 $ 14.104
50201706
Café2UnidadAromatizante  $ 5.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.670 $ 10.670
50201706
Café2UnidadAromatizante  $ 8.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.006 $ 16.006
50201706
Café1UnidadPaño  $ 4.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.042 $ 4.042
50201706
Café1UnidadEsponja  $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.204 $ 1.204
Total Neto $ 456.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.672
TOTAL OC $ 542.840


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.949.437-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.