Orden de Compra. Nº1469-1208-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-605-L112"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-1208-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-605-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1469-605-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 2 Norte 685
Comuna Talca
Impuesto 16720
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Retiro Toner
Razón Social COMERCIALIZACION DE INSUMOS RETIRO TONER LIMITADA
R.U.T. 76.114.632-7
Sucursal Retiro Toner
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartridge 109RO0725/CWAA0524Cartridge 109RO0725/CWAA0524 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Total Neto $ 88.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.720
TOTAL OC $ 104.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.