Orden de Compra. Nº
1469-1671-AG22
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SOLPED 20-17202 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-1422-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1469-1671-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
SOLPED 20-17202 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-1422-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Talca
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T.
70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
1 Poniente 1141 Talca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VVM-PE-002 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T.
70.885.500-6
Dirección de Facturación
2 Norte 685
Comuna
Talca
Impuesto
83607,6
Dirección de Envío de la Factura
2 Norte 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Valle Lircay SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA VALLE LIRCAY SPA
R.U.T.
77.506.417-K
Sucursal
Valle Lircay SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152007
Pocillos
20
Unidad
POCILLOS DE PLASTICOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.800
$ 59.800
24111509
Bolsas para agua
2
Unidad
DISPENSADOR DE AGUA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
24112408
Cajas antiestáticas
6
Unidad
CAJAS PLÁSTICO SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.940
$ 59.940
50221102
Harina de trigo
10
Unidad
HARINA SIN POLVOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.900
$ 99.900
24111509
Bolsas para agua
3
Unidad
BIDON DE AGUA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 11.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.970
$ 35.970
60141307
Animales de juguete
5
Unidad
SET DE DINOSAURIOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.950
$ 74.950
42141502
Palitos con casquillo de fibra
20
Unidad
PALITOS DE HELADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.800
$ 29.800
31211909
Bandejas de pintura
20
Unidad
BANDEJAS DE PLÁSTICOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.800
$ 49.800
50171551
Sal de cocina o de mesa
10
Unidad
BOLSA DE SAL FINA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
Total Neto
$ 440.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.608
TOTAL OC
$ 523.648
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.