Orden de Compra. Nº
1469-24-AG22
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2-14630 / 1469-2078-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1469-24-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
2-14630 / 1469-2078-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Talca
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T.
70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
1 Poniente 1141 Talca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCI310005 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T.
70.885.500-6
Dirección de Facturación
2 Norte 685
Comuna
Talca
Impuesto
222443,64
Dirección de Envío de la Factura
2 Norte 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL PARTNER SPA
Razón Social
COMERCIAL PARTNER SPA
R.U.T.
76.070.435-0
Sucursal
COMERCIAL PARTNER SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
500
Unidad
BOLIGRAFO IMPRESO, VER ADJUNTO
$ 209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.500
$ 104.500
53121501
Bolsos
300
Unidad
MORRAL TNT IMPRESA, VER ADJUNTO
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.000
$ 186.000
55121504
Etiquetas para llave
130
Unidad
LLAVERO HUINCHA IMPRESO, VER ADJUNTO
$ 624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.120
$ 81.120
44112001
Libretas de direcciones
100
Unidad
LIBRETA IMPRESA, VER ADJUNTO
$ 867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.700
$ 86.700
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
100
Unidad
BOLSA ALGODON IMPRESA, VER ADJUNTO
$ 1.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.500
$ 114.500
60102910
Alcancía
100
Unidad
ALCANCIA IMPRESA, VER ADJUNTOS.
$ 1.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.600
$ 163.600
53121501
Bolsos
10
Unidad
MOCHILA GRIS 11,5 LITROS IMPRESA
$ 12.973,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.730
$ 129.730
53121501
Bolsos
10
Unidad
MOCHILA NEGRA 17.8 LITROS IMPRESA
$ 23.727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.270
$ 237.270
Total Neto
$ 1.103.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 67.336
IVA
19
%
$ 222.444
TOTAL OC
$ 1.393.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.