Orden de Compra. Nº1469-2818-AG23 "20-23358 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2455-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-2818-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 20-23358 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2455-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100722 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca
Comuna Talca
Impuesto 17396,4
Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor barraca y construccion san jose spa
Razón Social BARRACA Y CONSTRUCCION SAN JOSE S.P.A.
R.U.T. 76.519.077-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal barraca y construccion san jose spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario1UnidadCaja de mascarillas, ver anexo  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31211507
Pinturas en aerosol18UnidadPinturas en Aerosol, ver anexo  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
42132205
Guantes quirúrgicos1UnidadCaja de guantes latex, ver anexo  $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131806
Barniz o ceras de muebles4UnidadBarniz en spray, ver anexo  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
44111517
Atriles2UnidadAtril, ver anexo  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 91.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.396
TOTAL OC $ 108.956


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.519.077-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.