Orden de Compra. Nº1469-294-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-127-L110"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-294-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-127-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1469-127-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 2 Norte 685
Comuna Talca
Impuesto 45229,5
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico25kilogramoBOLSAS PLASTICAS 50 X 70  $ 4.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.750 $ 105.750
24111503
Bolsas de plástico30kilogramoBOLSAS PLASTICAS 15 X 20 TRANSPARENTE.  $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.300 $ 132.300
Total Neto $ 238.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.230
TOTAL OC $ 283.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.