Orden de Compra. Nº1469-316-SE10 "5 CARTRIDGE HP (COTIZACION 19/04/2010)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-316-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2010
Nombre de la Orden de Compra 5 CARTRIDGE HP (COTIZACION 19/04/2010)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 2 Norte 685
Comuna Talca
Impuesto 7360,6
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA CECILIA ALBURQUENQUE ROJAS
Razón Social SANDRA CECILIA DEL CARMEN ALBURQUENQUE ROJAS
R.U.T. 8.809.600-2
Sucursal SANDRA CECILIA ALBURQUENQUE ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad5 CARTRIDGE HP (COTIZACION 19/04/2010) C8721, C8771, C8772, C8773, C8774.   $ 38.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.740 $ 38.740
Total Neto $ 38.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.361
TOTAL OC $ 46.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.