Orden de Compra. Nº1469-3736-AG23 "SOLPED 20-24990 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-3380-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-3736-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20-24990 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-3380-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FED310008 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 2 Norte 685
Comuna Talca
Impuesto 74404
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proregalos Ltda
Razón Social PROREGALOS SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA
R.U.T. 76.103.907-5
Sucursal Proregalos Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices40UnidadBolígrafo encobrizado - incluye grabado de logotipo a laser y caja.  $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200
24122003
Botellas de cristal40UnidadBotella de vidrio Mist - incluye impresión de logotipo a un color / Capacidad 500 cc y caja.  $ 5.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.400 $ 222.400
Total Neto $ 381.600
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 74.404
TOTAL OC $ 466.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.