Orden de Compra. Nº1469-552-SE24 "20-26870 ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-44-L124"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-552-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 20-26870 ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-44-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1469-44-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VDP400071 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 2 Norte 685
Comuna Talca
Impuesto 52535
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Chileactivo
Razón Social COMERCIAL CHILEACTIVO SPA
R.U.T. 77.198.280-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Chileactivo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos30Unidaddisco volarDETALLES EN ANEXO DE COTIZACIÓN $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
27112305
Marcadores o portadores de metal3Unidadmarcadores funcionalesDETALLES EN ANEXO DE COTIZACIÓN $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
10161908
Pétalos secos2Packpetos deportivosDETALLES EN ANEXO DE COTIZACIÓN $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
11162111
Malla7ParMALLAS DE FUTBOLDETALLES EN ANEXO DE COTIZACIÓN $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500
Total Neto $ 276.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.535
TOTAL OC $ 329.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.