Orden de Compra. Nº1469-568-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-58-L117"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-568-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-58-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1469-58-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca
Comuna Talca
Impuesto 58227,4
Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALBERTO JARA E HIJOS LTDA.
Razón Social ALBERTO JARA E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 76.081.446-6
Sucursal ALBERTO JARA E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111201
Películas de polietileno154kilogramoMANGA TRANSPARENTE 032 X 0.20 Manga Transparente 032 cm x 0.20 mm $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.460 $ 306.460
Total Neto $ 306.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.227
TOTAL OC $ 364.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.