|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1469-614-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-291-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1469-291-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de Talca |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
|
|
R.U.T. |
70.885.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIAGONAL ISIDORO DEL SOLAR 135 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
|
|
R.U.T. |
70.885.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
2 Norte 685 |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
6741,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
2 Norte 685 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-06-2012 |
|
|
|
Proveedor |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
|
Razón Social |
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
|
|
R.U.T. |
85.462.700-7 |
|
Sucursal |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152425
| Resinas de base para dentaduras | 1 | Unidad Internacional | Set Resina P-90 con 3 jeringas colores A2, B2, y C2, 3M o equivalente. | Set Resina P-60 con 3 jeringas colores A2, B2, y C2, + SINGLE BOND 3 GRS, 3M USA
|
$ 35.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.480
|
$ 35.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.741
|
|
$ 42.221
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.