|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1470-101-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra materiales para talleres |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA
|
|
R.U.T. |
60.511.124-6 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo O Higgins 187 |
|
Comuna |
Cabo de Hornos
|
|
Impuesto |
45349,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O Higgins 187 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-12-2015 |
| despacho a Ferry Yagán con destino a Puerto Williams | Por favor despachar ántes del límite de recepción de carga en Ferry Yagán, en Tres Puentes, con destino a ciudad de Puerto Williams,. |
|
|
Proveedor |
LUIS SERGIO |
|
Razón Social |
COMERCIAL LUBAG GRAFICA Y DISEÑO LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.241.561-5 |
|
Sucursal |
LUIS SERGIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122011
| Carpetas para archivos | 40 | Unidad | materiales para talleres: incluye carpetas, lápices y cuadernos, con logo institucional. | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 151.280
|
$ 151.280
|
46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 40 | Unidad | materiales para talleres: llaveros grabados con logo institucional | |
$ 2.185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.400
|
$ 87.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 238.680
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.349
|
|
$ 284.029
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.