Orden de Compra. Nº1470-71-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1470-71-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Antártica
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 60.511.124-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O Higgins 187
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 60.511.124-6
Dirección de Facturación Bernardo O Higgins 187
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O Higgins 187
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neo Patagonia Proyectos
Razón Social YENNY XIMENA OYARZO ALVARADO PROYECTOS EIRL
R.U.T. 76.744.490-7
Sucursal Neo Patagonia Proyectos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia8 (1344623 )CURSO GENERAL - PAUSA SALUDABLE VALOR POR ALUMNO 1370868(1344623) CURSO GENERAL - PAUSA SALUDABLE VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 171.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368.000 $ 1.368.000
Total Neto $ 1.368.000
Descuento $ 68.400
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.299.600

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por curso de capacitación

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.