Orden de Compra. Nº1470-99-SE15 "PLANCHAS DE MASISA"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1470-99-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2015
Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS DE MASISA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Antártica
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 60.511.124-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O Higgins 187
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 60.511.124-6
Dirección de Facturación Bernardo O Higgins 187
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 40475,7
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O Higgins 187
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161505
Paneles y empanelado15Unidad no definidaPLANCHAS MDF MASISA DE 12mm 1.52x2.44  $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.030 $ 213.030
Total Neto $ 213.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.476
TOTAL OC $ 253.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.